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  • [ 索引号 ] /2026-00017
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 中共城口县纪律检查委员会
  • [ 主题分类 ] 财政
  • [ 成文日期 ] 2026-02-06
  • [ 发布日期 ] 2026-02-06
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

中国共产党城口县纪律检查委员会2026年部门预算公开(汇总)

  • 日期:2026-02-06
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中国共产党城口县纪律检查委员会

2026部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照市纪委、市监委和县委的要求,负责县纪委、县监委定期向市纪委、市监委和县委报告工作的相关工作督促检查市纪委、市监委和县委领导批示交办事项的落实情况,县纪委全会工作部署和县纪委常委会会议、县监委会议决定事项的落实情况负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;负责县纪委监委机关干部和派驻派出机构干部队伍建设;负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作,负责城口县党风廉政教育基地相关管理工作,负责综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况,开展政策理论及重大课题调查研究;综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查综合协调管党治党主体责任、监督责任、党风廉政建设责任制、问责条例的贯彻落实综合协调党的政治建设、作风建设和廉洁自律规定的落实负责受理对党组织、党员和国家公职人员违纪违法行为和行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告;负责对反映全县党组织、单位和人员的问题线索进行集中管理;负责涉案款物监督工作统一受理有关单位移交的相关问题线索负责对依纪依法、安全文明审查调查情况进行监督检查;负责监督检查联系地区和部门遵守和执行党章以及其他党内法规负责监督检查联系地区和部门落实管党治党主体责任、监督责任的情况负责监督检查联系地区和部门维护政治纪律和政治规矩、落实中央八项规定及其实施细则精神、选人用人,以及廉洁从政从业、秉公用权、侵害群众利益等情况按照干部管理权限,负责对党组织和党员违反党纪、国家公职人员职务违法案件的审核处理工作,负责对报批、备案和征求意见案件的办理工作;负责监督检查全县纪检监察干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况县委巡察办是县委工作机关,主要职责是统筹协调、指导督导、服务保障县委巡察工作。负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署,并对其决定的事项进行督办配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理组织开展县委巡察工作

(二)单位构成

纪委监委人员编制总数为135名,其中:县纪委监委机关、派驻纪检组、派出监察室、县委巡察办共行政编制94名,参公事业编制20名,机关工勤1名。党风廉政建设教育中心事编制12名、县巡察信息服务中心事业编制8名。县纪委监委共设立内设机构16个(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第纪检监察室(民生监督室)、案件审理室、纪检监察干部监督室),内设机构领导职数按11副配备

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年初预算数3095.03万元,其中:一般公共预算拨款3095.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025减少150.46万元,主要原因是财政供养人员减少,基本支出预算减少

(二)支出预算:2026年初预算数3095.03万元,其中:一般公共服务支出预算2316.34万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算394.06万元,卫生健康支出预算150.8万元,住房保障支出预算218.72万元,农林水支出15.12万元。支出预算较2025减少150.46万元,主要是基本支出预算减少139.88万元,项目支出预算减少10.58万元。

三、部门预算情况说明    

2026一般公共预算财政拨款收入3095.03万元,一般公共预算财政拨款支出3095.03万元,比2025年减少150.46万元。其中:基本支出3015.61万元,比2025年减少139.88万元,主要原因是财政供养人员减少,用于保障在职人员工资福利社会保险缴费及公用经费随之减少遗属人员减少及其相关支出减少;项目支出79.42万元,比2025年减少10.58万元,主要原因是部门项目资金还未下达。

中国共产党城口县纪律检查委员会2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算27.70万元,比2025年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,较上年无变化;公务接待费7.30万元,比2025年减少0.05万元,主要原因是严格抓好过紧日子各项制度落实,从严从简、精打细算、严控支出;公务用车运行维护费20.40万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026一般公共预算财政拨款运行经费402.04万元,比上年减少22.28万元,主要原因是财政供养人员减少导致公用经费随之减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款79.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,单位共有车辆6辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车5辆。2026一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:  丽;联系方式:023-59222975

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