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[ 索引号 ]11500229750082850H/2025-00033 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]城口县财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2025-02-05 [ 发布日期 ]2025-02-05 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

城口县医疗保障服务中心 2025年部门预预算公开

城口县医疗保障服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

    1.承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务经办,承担医疗保障政策宣传和业务培训工作,指导乡镇(街道)开展医疗保障业务经办。

2.承担医疗保险、生育保险等参保对象的参保登记、人员增减、转移接续、缴费年限认定、信息维护、待遇资格核定的具体事务。

    3.承担医疗保险、生育保险、医疗救助基金的支付,参保人员个人垫付资金、公费医疗人员医疗费用的审核报销等事务性工作。

4.承担异地就医管理服务和特殊疾病患者认定管理相关工作。

    5.承担困难群体医疗救助的事务性工作,按职责做好困难群众(含医疗救助对象)的参保登记和资助工作。

    6.承担定点医药机构医保协议管理的事务性工作,对医药机构医保协议执行情况进行稽核检查。

    7.承担医疗保险、生育保险参保和待遇资格稽核的事务性工作,协助受理和处理本机构职责范围内的举报投诉和定点医药机构的申诉。

    8.承担医疗保障信息系统管理和信息化建设工作,承担全县医疗保障信息管理系统建设和运行维护、数据分析运用、信息统计上报和医疗保障各类业务档案管理工作。

9.承担城镇职工大额医疗保险和城乡居民大病医疗保险机构的业务指导和管理工作;承办主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

城口县医疗保障服务中心内设6个机构处室,分别是综合科、参保服务科、费用审核科、医疗救助科、稽核管理科、基金核算科。下属0个二级预算单位。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算286.67万元,其中:一般公共预算拨款286.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加17.07万元,主要原因是2025年度运转补助、公用经费2025年本单位公用经费预算从城口县医疗保障局(本级)中分离分别增加25.3万元、7.7万元,公务员基础绩效奖2025年调出1名在编人员)、住房公积金分别减少11.03万元、3.38万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数286.67万元,其中:一般公共服务支出预算0.98万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算55.75万元,卫生健康支出预算211.48万元,住房保障支出预算18.46万元。支出预算较2024年增加17.07万元,主要是基本支出预算增加17.07万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入286.67万元,一般公共预算财政拨款支出286.67万元,比2024年增加17.07万元。其中:基本支出286.67万元,比2024年增加17.07万元,主要原因是2025年度运转补助、公用经费(2025年本单位公用经费从城口县医疗保障局(本级)中分离)分别增加25.3万元、7.7万元,公务员基础绩效奖(2025年调出1名在编人员)、住房公积金分别减少11.03万元、3.38万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无项目支出

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支0万元,比2024年增加0万元,主要原因是城口县医疗保障服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,城口县医疗保障局公务接待在本级进行;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费万元,比2024年减少0万元;主要原因2025年度本单位无购置公务用车计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   35.14万元,比上年增加35.14万元,主要原因为运行补助、公用经费2025年本单位公用经费从城口县医疗保障局(本级)中分离)分别增加25.3万元、7.7万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张钰林  联系方式: 023-59229590


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