- [ 索引号 ] /2025-00095
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 共青团城口县委员会
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
中国共产主义青年团城口县委员会2024年度部门决算公开
- 日期:2025-11-05
-
大
中
小
- 分享到 :
中国共产主义青年团城口县委员会
2024年度部门决算公开
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中,培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。
3.依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作,领导和指导全县青联及青少年社团组织的工作,组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。
4.团结动员广大青年干事创业。当好县委县政府的助手,组织带领广大团员青年在生态涵养、创新创业、社会治理等领域发挥青年生力军作用,为全县经济社会发展服务。
5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础基本职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建,适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导,创新共青团活动开展和工作评价机制,实现全县青少年工作手段现代化。
7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会管理服务职能,按照法定程序承担好适宜由团县委承担的社会管理服务职能。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。
8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展全县青少年思想动态和青年工作状况调查,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展,为县委、县政府决策提出建议。负责全县团的建设,协助党组织选拔、管理和培训团干部,指导全县各级各类团校的工作。
9.开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同有关部门做好各地区青少年交流与合作等工作。
10.承担县委交办的其他工作。
(二)机构设置
1.综合部
负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、印鉴管理、行政后勤等机关日常运转工作。负责信访接待工作。加强政策理论研究,负责牵头组织重大课题调研,提出政策性建议。负责分析研究全县青年思想动态,及时反映有关稳定的重大事件和问题。负责机构编制、干部考核、人事管理、劳动工资、党建、精神文明等工作。负责与其他部门的联系。
负责青年科技创新工作,团结动员青年干事创业。协调有关部门单位、社会资源支持青年创业就业,参与促进青年创业就业政策的研究制定。联系服务与创业青年相关的社会组织。研究有关青少年发展问题。承接政府委托的有关青少年创新创业的具体事务。
2.青少年工作部
负责推进全县共青团组织建设。研究制定全县共青团组织、干部和团员队伍建设的有关政策、措施。负责全县先进团员青年、先进集体的评选、表彰和宣传工作。指导全县基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设。加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。协助党组织管理团干部。研究指导全县青年统战工作。负责联系服务青年非公经济和社会组织,加强对新兴领域青年的联系服务。
负责青少年思想政治引领工作。负责加强对全县广大青少年的政治引领和思想引导,在青少年中宣传党的路线、方针、政策,引导青少年树立中国特色社会主义理想信念。负责全县共青团工作和有关青少年问题的理论研究和工作调查。负责全县共青团系统的新闻宣传工作,抓好全县团的宣传队伍建设,指导、组织青少年文化活动阵地的建设和团组织的文化活动。
负责指导中、小学校共青团及少先队工作。联合县教育行政部门加强中、小学校共青团及少先队基层组织建设、辅导员队伍教育管理、开展主题教育及实践活动等。加强未成年人的思想道德建设,协助做好中小学青年师生的政治引领和思想引导工作。
负责宣传国家保护青少年的法律法规。协助团结动员青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。指导维护青少年权益工作。调查和分析青少年共性需求和普遍诉求,关爱帮扶困难青少年、特殊青少年等群体。
负责培育和打造共青团服务品牌。指导成立青年志愿服务组织和开展志愿服务,参与全县志愿者、志愿服务队伍的管理、培训和表彰等。承接政府购买的有关青少年的志愿服务项目和政府委托的全县性大型活动的志愿服务工作。负责按照法定程序承接适宜团县委承担的社会管理服务职能,承担与青少年有关的社会事务管理服务。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为514.39万元。收、支与2023年度相比,减少129.62万元,下降20.1%,主要原因是财政吃紧,相关项目资金收缩减少。
1.收入情况。2024年度收入合计514.39万元,与2023年度相比,增加89.02万元,增长20.9%,主要原因是财政吃紧,相关项目资金收缩减少。其中:财政拨款收入514.39万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计514.39万元,与2023年度相比,增加89.02万元,增长20.9%,主要原因是在建县级重要项目。其中:基本支出241.73万元,占47.0%;项目支出272.66万元,占53.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少218.64万元,下降100.0%,主要原因是志愿者相关经费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为514.39万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加89.02万元,增长20.9%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加,相关费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入462.59万元,与2023年度相比,增加92.82万元,增长25.1%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加,相关费用增加。较年初预算数减少34.10万元,下降6.9%。主要原因是严格执行中央八项规定,节省开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出462.59万元,与2023年度相比,增加92.82万元,增长25.1%。主要原因是原因是正式职工、大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加,相应的工资、社保等费用增加。较年初预算数减少34.10万元,下降6.9%。主要原因是厉行节约,节省开支。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是做到了基本收支平衡。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出437.36万元,占94.5%,较年初预算数减少19.53万元,下降4.3%,主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。
(2)社会保障和就业支出11.64万元,占2.5%,较年初预算数减少8.60万元,下降42.5%,主要原因是人员调动,缴费人数减少。
(3)卫生健康支出2.72万元,占0.6%,较年初预算数减少5.96万元,下降68.7%,主要原因是人员调动,缴费人数减少。
(4)住房保障支出6.68万元,占1.4%,较年初预算数减少4.20万元,下降38.6%,主要原因是人员调动,缴费人数减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出241.73万元。
其中:
人员经费231.31万元,与2023年度相比,增加65.81万元,增长39.8%,主要原因是机关公务员晋级并遴选一名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费10.42万元,与2023年度相比,减少3.09万元,下降22.9%,主要原因是节约开支,节省办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、车辆运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入51.80万元,与2023年度相比,减少3.80万元,下降6.8%,主要原因是贯彻中央八项规定精神,节约开支。本年支出51.80万元,与2023年度相比,减少3.80万元,下降6.8%,主要原因是贯彻中央八项规定精神,节约开支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.61万元,较年初预算数增加2.11万元,增长84.4%,主要原因是人员增加,相应支出增加。较上年支出数增加2.02万元,增长78.0%,主要原因是人员增加,相应支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国(境)费用;
2024年度本部门无公务车购置费;
公务用车运行维护费2.50万元,主要用于公车日常维修、加油等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是基本做到收支平衡。较上年支出数增加2.50万元,增长100.0%,主要原因是与市级、乡镇街道工作对接造成公车损耗较大。
公务接待费2.11万元,主要用于接待团市委和其他省市区县相关领导。费用支出较年初预算数增加2.11万元,增长100.0%,主要原因是相关调研考察、工作交流指导增多,接待费用增加。较上年支出数减少0.48万元,下降18.5%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待78批次470人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费44.91元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。本年度差旅费支出2.13万元,与2023年度相比,减少0.76万元,下降26.3%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神,厉行节约。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出10.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少3.09万元,下降22.9%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神,厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
我部门(单位)对部门整体开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金589.58万元
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
中国共产主义青年团城口县委员会 |
财政处室 |
行政财务和社会保障科 |
自评总分(分) |
94.77 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
李骏朋 |
联系电话 |
15730668828 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
496.67 |
1235.409 |
589.58 |
48 |
100% |
4.77 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
加强本县少工委工作。实施好中长期青年发展规划。提高全县各级团组织团干工作水平。促进社会公平正义。拓展组织覆盖和工作覆盖,维护社会和谐稳定。保障志愿者的权益,提高志愿者的服务水平。开展创新创业培训活动,提高全县青少年干事创业能力;促进全县青少年事业发展;提升我县校外教育水平,促进青少年事业发展;未成年人保护委员会日常工作(含日常活动开展、资料印刷等,保日常运转);促使青年人才和产业振兴深度融合,科学培育乡村青年的就业创业能力,有力带动大批劳动力尤其是农村劳动力的转移就业,进一步推动人才集聚与产业发展同频共振、互促共进。保证青少年活动中心运转,用于城口县青少年校外教育相关活动开展,提升城口县青少年校外教育质量。完成活动中心11000平方米主体工程,完成装修方案设计。促进群团事业高质量发展(群团事业活动经费、办公经费、培训经费)。团县委在城口县开展文化活动,丰富群众精神文化生活。 |
本年度,团县委围绕思想引领、组织建设、服务青年等核心目标扎实推进工作,累计开展青少年主题活动30余场次,覆盖青年3000余人;开展创新创业培训、直播助农活动2场次,助力青年100余名;组织开展志愿服务活动50余场次,服务时长超100余小时。全面提升了青少年校外教育水平,大幅增强了社会各界对青少年校外教育的满意度,切实增强了团组织的凝聚力和服务力。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心指标 | ||||||
|
开展创新创业活动 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
开展青少年相关活动 |
场次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 | |||||||
|
开展志愿服务活动 |
场次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
|
提升青少年校外教育水平 |
% |
定性 |
进一步提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
提升青少年满意度 |
% |
定性 |
进一步提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李骏朋 023-59222154
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
462.59 |
一、一般公共服务支出 |
437.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
51.80 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.20 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
11.64 | |
|
九、卫生健康支出 |
2.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
6.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
51.80 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
514.39 |
本年支出合计 |
514.39 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
514.39 |
总计 |
514.39 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
514.39 |
514.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
437.36 |
437.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
437.04 |
437.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
371.56 |
371.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
514.39 |
241.73 |
272.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
437.36 |
220.70 |
216.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
437.04 |
220.38 |
216.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
371.56 |
154.90 |
216.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
462.59 |
一、一般公共服务支出 |
437.36 |
437.36 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
51.80 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4.20 |
4.20 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
11.64 |
11.64 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
51.80 |
51.80 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
514.39 |
本年支出合计 |
514.39 |
462.59 |
51.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
514.39 |
总计 |
514.39 |
462.59 |
51.80 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
462.59 |
241.73 |
220.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
437.36 |
220.70 |
216.66 |
|
20129 |
群众团体事务 |
437.04 |
220.38 |
216.66 |
|
2012901 |
行政运行 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
371.56 |
154.90 |
216.66 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
76.41 |
302 |
商品和服务支出 |
10.42 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.57 |
30201 |
办公费 |
0.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.22 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
4.59 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.79 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.85 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.58 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30211 |
差旅费 |
0.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.90 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
154.90 |
30229 |
福利费 |
0.31 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
3.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
231.31 |
公用经费合计 |
10.42 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:共青团城口县委员会(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
10.42 |
|
(一)支出合计 |
4.61 |
4.61 |
(一)行政单位 |
10.42 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.11 |
2.11 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.11 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
78 |
(一)政府采购支出合计 |
0.58 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.58 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
470 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.58 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.58 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
2.13 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页

