城口县行政事务管理中心2026年部门预算情况说明
- 日期:2026-05-22
-
大
中
小
- 分享到 :
城口县行政事务管理中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是协助组织、协调、指导、规范全县政府各部门及有关单位行政审批服务工作;二是协助对各部门进驻、委托的行政许可和其他服务事项办理进行指导服务;三是协助对进驻窗口工作人员进行业务培训、考核和管理;四是协助对各部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇(街道)设立的便民服务中心进行业务指导;五是承担县政府办公室交办的其他工作任务。
(二)单位构成
县行政事务管理中心机构数量1个,机构性质为公益一类事业单位,机构规格为正科级。内设5个职能科室,分别为办公室、网络科、业务指导科、群工基层科、并联协调科。2026年年初本单位实有人员14人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数372.59万元,其中:一般公共预算拨款372.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加10.41万元,主要是人员经费拨款增加8.39万元,公用经费拨款增加0.4万元,项目经费拨款增加1.62万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数372.59万元,其中:一般公共服务支出预算271.98万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算51.61万元,卫生健康支出预算19.19万元,住房保障支出预算28.19万元,农林水支出1.62万元。支出预算较2025年增加10.41万元,主要是基本支出预算增加8.79万元,项目支出预算增加1.62万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入372.59万元,一般公共预算财政拨款支出372.59万元,比2025年增加10.41万元。其中:基本支出370.97万元,比2025年增加8.79万元,主要原因是人员增加、公用经费调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.62万元,比2025年增加1.62万元,主要原因是划转乡村振兴驻村工作经费,主要用于助力乡村振兴等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.3万元,比2025年减少7.3万元。其中:公务接待费0.3万元,比2024年增加0.3万元,主要原因是预留公务接待费用;公务用车运行维护费7万元,比2025年增加7万元,主要原因是年初科目使用错误。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 45.11万元,比上年减少3.61万元,主要原因为厉行节约,减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1.62万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位无车辆。2026年一般公共预算没有安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李聪,联系方式:023-59227216
扫一扫在手机打开当前页

