- [ 索引号 ] 11500229MB1970703J/2025-00141
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县卫生健康委员会
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2025-11-05
- [ 发布日期 ] 2025-11-05
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
城口县修齐中心卫生院2024年度部门决算公开
- 日期:2025-11-05
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城口县修齐中心卫生院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
我院是县设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区域内基本医疗和基本公共卫生工作,组织领导群众卫生运动,培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。
(二)机构设置
我院有职工48人,其中在职职工41人,在编职工32人(借调人员7人),实有在编在岗25人,临聘16人,实有专业技术人员35人,其中副高职称1人,中级职称6人,初级职称24人。我院科室设置比较齐全,设有综合住院部、门诊部、口腔科、中医理疗科、放射科、检验科、超声心电图室、尘肺康复站、公共卫生科等多个业务科室。拥有DR、电子胃肠镜、彩超、牙科综合治疗台、全自动生化分析仪、心电图机、血球分析仪、尿液分析仪、血流变仪、电解质分析仪、心电监护仪等常规设备。能够开展一级常规手术及基层常见病、多发病的诊断和治疗。承担辖区公共卫生服务及片区乡镇急危重症患者的“120”院前急救及转诊工作。2021年在编在岗实有人数34人,退休人员17人,编外人员12人。2022年在编在岗实有人数34人,退休人员17人,编外人员12人;2023年在编在岗实有人数34人,退休人员17人,编外人员14人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1232.78万元。收、支与2023年度相比,增加72.12万元,增长6.2%,主要原因是事业收入和公共卫生项目拨款增加、九龙坡对口帮扶资金。
1.收入情况。2024年度收入合计1232.78万元,与2023年度相比,增加72.12万元,增长6.2%,主要原因是事业收入和公共卫生项目拨款增加、有九龙坡对口帮扶资金。其中:财政拨款收入601.01万元,占48.8%;事业收入631.54万元,占51.2%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.23万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1232.78万元,与2023年度相比,增加72.12万元,增长6.2%,主要原因是2024年我院新招聘有临聘人员、等级创建中院文化建设打造及新增购买办公设备,故基本支出增加(包含劳务派遣费用、编外人员福利、办公费用、宣传费用等)。其中:基本支出1091.99万元,占88.6%;项目支出140.79万元,占11.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年初预算时无其他项目,预算数刚好符合本单位基本支出,故决算数较上年无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为601.01万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少29.09万元,下降4.6%。主要原因是人员经费拨款减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入601.01万元,与2023年度相比,减少29.09万元,下降4.6%。主要原因是是人员经费拨款减少。较年初预算数增加46.57万元,增长8.4%。主要原因是主要原因是公共卫生项目费用和基本药物项目费用拨款较上年增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出601.01万元,与2023年度相比,减少29.09万元,下降4.6%。主要原因是是人员经费拨款减少。较年初预算数增加46.57万元,增长8.4%。主要原因是主要原因是公共卫生项目费用和基本药物项目费用拨款较上年增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出2.24万元,占0.4%,较年初预算数无增减,主要原因是辖区内常住居民无增减,服务人数无增减,故预算无增减。
(2)社会保障和就业支出101.77万元,占16.9%,较年初预算数增加5.54万元,增长5.8%,主要原因是在编人员的增加。
(3)卫生健康支出449.98万元,占74.9%,较年初预算数增加21.42万元,增长5.0%,主要原因是增加公共卫生项目资金。
(4)农林水支出19.61万元,占3.3%,较年初预算数增加19.61万元,增长100.0%,主要原因是2024年有九龙坡对口帮扶资金。
(5)住房保障支出27.42万元,占4.6%,较年初预算数无增减,主要原因是住房保障费用无变化。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年初预算时无其他项目,预算数刚好符合本单位基本支出,故决算数较上年无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出461.26万元。
其中:
人员经费452.22万元,与2023年度相比,减少60.94万元,下降11.9%,主要原因是在编人员的减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、办公费、福利费、工会经费、退休人员退休费、遗属生活补助。
公用经费9.04万元,与2023年度相比,增加1.68万元,增长22.8%,主要原因是等级创建办公经费、救护车维修增加。公用经费用途主要包括等级创建不用文件夹、档案盒、A4纸、救护车维修等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于医疗事业单位,未使用财政资金保障“三公经费。”
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
因本单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
601.01 |
一、一般公共服务支出 |
2.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
631.54 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.23 |
八、社会保障和就业支出 |
101.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,081.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
19.61 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.42 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,232.78 |
本年支出合计 |
1,232.78 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,232.78 |
总计 |
1,232.78 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,232.78 |
601.01 |
0.00 |
631.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.77 |
101.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,081.75 |
449.98 |
0.00 |
631.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,020.56 |
388.79 |
0.00 |
631.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,020.56 |
388.79 |
0.00 |
631.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,232.78 |
1,091.99 |
140.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.77 |
101.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,081.75 |
960.57 |
121.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,020.56 |
937.04 |
83.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,020.56 |
937.04 |
83.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
601.01 |
一、一般公共服务支出 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
101.77 |
101.77 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
449.98 |
449.98 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
19.61 |
19.61 |
|
|
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|
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十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
27.42 |
27.42 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
601.01 |
本年支出合计 |
601.01 |
601.01 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
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|
|
|
|
总计 |
601.01 |
总计 |
601.01 |
601.01 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
601.01 |
461.26 |
139.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.77 |
101.77 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
449.98 |
329.85 |
120.14 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
388.79 |
306.31 |
82.48 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
388.79 |
306.31 |
82.48 |
|
21004 |
公共卫生 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.66 |
0.00 |
37.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
|
2130506 |
社会发展 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
403.88 |
302 |
商品和服务支出 |
9.04 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.87 |
30201 |
办公费 |
2.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.45 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.79 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.55 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.28 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.42 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.11 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.34 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
40.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.57 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
452.22 |
公用经费合计 |
9.04 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:城口县修齐中心卫生院 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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