- [ 索引号 ] 115002297688530862/2026-00016
- [ 发文字号 ] 无发文字号
- [ 发布机构 ] 城口县民政局
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 成文日期 ] 2026-02-06
- [ 发布日期 ] 2026-02-06
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
城口县最低生活保障事业管理中心 2026年部门预算公开
- 日期:2026-02-06
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城口县最低生活保障事业管理中心
2026年部门预算公开
一、单位基本情况
(一)职能职责
指导建立辖区内最低生活保障规章制度,提供低保工作法规政策咨询服务;协助县民政局负责对全县低保对象审批;定期或不定期对政策落实、对象精准认定进行检查,实行动态管理;协助县民政局对全县城乡低保对象保障资金年度计划编制,监督保障资金发放使用;负责低保数据统计和上报,管理低保档案;负责低保兜底脱贫工作。承担辖区内社会救助家庭经济状况核查工作,配合教育、住建等部门做好相关救助对象认定工作。牵头组织 “民政惠民济困保” 项目实施,落实民政救助对象参加城乡居民养老保险资助工作,帮助符合条件的困难家庭申请获得重庆社会救助基金会救助。按照 “一门受理,协同办理” 社会救助工作机制,实现社会救助信息在有关单位之间共享。做好对乡镇(街道)民政干部业务培训工作。
(二)单位构成
城口县最低生活保障事业管理中心性质为公益一类事业单位,机构规格为副科级,隶属县民政局管理。编制为 11 名事业单位人员,在编在岗人员 9 名。本单位无内设机构处室,无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026 年年初预算数206.52 万元,其中:一般公共预算拨款206.52 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较 2025 年增加25.55 万元,主要是人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金及单位运转经费拨款增加 25.55 万元。
(二)支出预算
2026 年年初预算数206.52 万元,其中:社会保障和就业支出预算180.92 万元,卫生健康支出预算11.03 万元,住房保障支出预算14.56 万元,一般公共服务支出预算0 万元,教育支出预算0 万元。支出预算较 2025 年增加25.55 万元,主要是基本支出预算增加 25.55 万元,项目支出预算增加 0 万元。
三、部门预算情况说明
2026 年一般公共预算财政拨款收入206.52 万元,一般公共预算财政拨款支出206.52 万元,比 2025 年增加25.55 万元。其中:基本支出206.52 万元,比 2025 年增加25.55 万元,主要原因是人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金及单位运转经费增加,主要用于保障9 名在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0 万元。
城口县最低生活保障事业管理中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公” 经费情况说明
2026 年 “三公” 经费预算0 万元,比 2025 年减少1.7 万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比 2025 年减少 0 万元,主要原因是本单位无因公出国计划;公务接待费0 万元,比 2025 年减少 1.7 万元,主要原因是从严控制公务接待支出;公务用车运行维护费0 万元,比 2025 年减少 0 万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0 万元,比 2025 年减少 0 万元,主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄婷婷 联系方式:023-59224393
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