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  • [ 索引号 ] 11500229711623474F/2026-00008
  • [ 发文字号 ] 无发文字号
  • [ 发布机构 ] 城口县公安局
  • [ 主题分类 ] 财政
  • [ 成文日期 ] 2026-02-06
  • [ 发布日期 ] 2026-02-06
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

城口县公安局2026年部门预算公开

  • 日期:2026-02-06
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一、单位基本情况

(一)职能职责

    主要职能:1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府及县委、县政府和市公安机关有关公安工作的方针、政策及法规,研究制订本县公安工作的规章、制度和措施,部署全县公安工作。2、研究本县在改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况和新问题,动态掌握信息,分析判断敌情、政情和社会治安方面的重要情况,及时为县委、县政府和市公安局提供信息并提出建议。3、负责本县辖区内危害国家安全和刑事犯罪案件的侦查工作,处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安案件;查处《中华人民共和国刑法》规定由公安机关侦查的经济犯罪案件。4、负责全县道路交通安全,维护交通秩序,查处交通事故,开展交通安全宣传,管理机动车和驾驶员。5、负责社会治安管理,依法对户籍、居民身份证、出入境证件、特种行业、文化娱乐服务场所、枪支弹药、管制刀具、民用爆炸物品、剧毒物品、放射性同位素等进行日常管理。6、指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作;指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织和基层治保会的建设和业务培训,推动全县治安群防群治工作的开展。7、指导全县消防监督、火灾预防和消防安全宣传工作,对易燃易爆物品的消防安全依法进行监督管理。8、负责全县计算机公共网络系统的安全监察管理和公安无线通讯工作。9、负责在本县辖区范围的重要领导、外宾以及其他警卫目标的安全保卫工作。10、负责全县公安队伍的正规化建设,组织实施公安民警教育训练和宣传工作,研究制订全县公安队伍监督管理规章制度。11、负责法律规定范围内的行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件。12、负责公安装备现代化建设,为各项公安工作提供有利的后勤保障。13、负责看守所、拘留所和强制戒毒所的管理工作,对全县被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。14、负责公安科技工作,开展公安信息技术和刑事技术建设。15、指导森林公安的业务工作。16、承办县政府和上级交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市城口县公安局设置副科级内设机构11个,分别是:政工室、情报指挥中心(科技信息化大队)、政治安全保卫大队、治安管理大队(警卫大队、出入境管理大队)、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队(县网络与信息安全信息通报中心)、法制大队(执法办案管理中心)、督察审计大队(信访室)、食品药品环境犯罪侦查大队、特警大队(留置看护管理大队)。设置无级别内设机构2个:经济犯罪侦查大队、警务保障室。直属机构2个:城口县看守所、城口县拘留所。设置派出所19个(实际运行14个)分别是葛城派出所、复兴派出所、修齐派出所、明通派出所、东安派出所5个派出所为正科级派出所,巴山派出所、坪坝派出所、北屏派出所、双河派出所、高观派出所、高燕派出所、庙坝派出所、龙田派出所、咸宜派出所、左岚派出所待建、沿河派出所待建、蓼子派出所待建、治平派出所待建、河鱼派出所待建14个派出所定为副科级。其中实行“交所合一”的勤务派出所为修齐派出所(交通管理大队修齐中队)、明通派出所(交通管理大队明通中队)、巴山派出所(交通管理大队巴山中队)、坪坝派出所(交通管理大队坪坝中队)、北屏派出所(交通管理大队北屏中队)。设置不设限额无级别机构2个:机关党委、离退休工作室

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年初预算数10729.91万元,全部为一般公共预算拨款,总额10729.91万元。收入较2025减少1106.51万元,主要原因是警务辅助人员、队员工资保险未纳入年初预算。

(二)支出预算:2026年初预算数10729.91万元,其中:一般公共服务支出预算27.01万元,公共安全支出8479.36万元,社会保障和就业支出预算1147.20万元,卫生健康支出预算413.37万元,住房保障支出预算643.89万元农林水支出19.08万元。支出预算较2025较少1106.51万元,主要是基本支出预算增加350.61万元,项目支出预算较少1457.12万元。

三、部门预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入10729.91万元,一般公共预算财政拨款支出10729.91万元,比2025年减少1106.51万元。其中:基本支出8922.83万元,比2025年增加350.62万元,主要原因是职工职级晋升工资上调等因素,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1807.08万元,比2025年减少1457.12  万元,主要原因是警务辅助人员、队员工资保险未纳入年初预算。

城口县公安局2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算370万元,比2025年减少107万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2025持平;公务接待费10万元,比2025年减少49万元,主要原因是严格执行厉行节约相关要求,压缩三公经费支出;公务用车运行维护费260万元,比2025年减少18万元公务用车购置费100万元,比2025减少40万元主要原因是执勤执法车辆车况较差,且使用频率高,需更新执法执勤车辆

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026一般公共预算财政拨款运行经费1179.57万元,比上年增加27.35万元,主要原因是新招录民警

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额280万元:政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156万元;其中一般公共预算拨款政府采购280万元:政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156万元。

3、绩效目标设置情况。2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10729.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆71辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车69辆。2026一般公共预算安排购置车辆5辆,一般公务用车0辆、执勤执法用车5

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




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