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[ 索引号 ]11500229750082850H/2022-00203 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]城口县财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-26 [ 发布日期 ]2022-10-26 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市中国共产党城口县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

重庆市中国共产党城口县委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

      一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、围绕党的中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实,当好县委的参谋助手。

2、收集和处理本县各镇乡、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息,参与、督促有关部门对突发事件的处理,及时、准确地向市委和县委报告,根据县委的要求和布置开展调查研究。

3、按照县委要求,督促检查中央、市委的重大决策、决定,市委、县委领导指示、批示及县委的工作部署在本县各级各部门的贯彻落实情况,承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。

4、对全县全局性、战略性的重大问题进行调查研究,为县委宏观决策提供依据和方案,根据县委批示,研究拟定重大政策性文件,并组织论证和协调,完成县委重点调研课题和重要文稿的起草工作。

5、负责县委全委会、工作会、常委会、书记办公会等会议的材料准备、会务组织、记录整理、后勤服务等工作。

6、负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作。

7、贯彻落实中央、市委和县委关于密码工作的方针、政策、指示和决定,负责县密码工作领导小组的日常工作,承担县至市的密码通信、内部传真通信工作,负责全县密码通信和内部传真通信工作的业务领导和技术指导,承担城口县党政信息网络的建设和管理。

8、负责牵头完成县委各部委、县属各部门、镇乡及有关企业的年度工作目标的分解,管理和考核工作。

9、负责县委的公务接洽工作,安排县委领导同志的有关活动,承办县委交办的接待工作。

10、协助县委协调县人大、县政府、县政协有关的事务活动和有关事务工作,负责各级各部门的工作协调。

11、负责处理群众向县委、县政府的来信,接待群众来访,及时、准确向县委、县政府及领导同志反映重要情况,并按有关要求和规定转办或协调处理,对重要来信和来访案件进行督办。

12、宣传贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策及法律法规,执行市、县关于保密工作的批示、决定、依法履行本县行政区域内保密行政管理职能,承办县委保密委员会的日常事务工作。

13、负责县委机关的行政财务管理、后勤服务、文明建设、社会治安综合治理和爱国卫生工作。

14、承办县委交办的其他工作。

(二)机构设置。

中共城口县委办公室是中共城口县委的工作部门。根据城委发〔2001〕45号文件精神,将县委研究室,县委机要局,县委保密委员会办公室(县保密局)等机构设在县委办公室。县委办公室设秘书科、文档科、法规科、机要科、保密科、会联科、综合科、县委值班室和县委常委办等9个职能科室。县委办公室共有行政编制26人(含县委领导单列编制4人),行政工勤编制6人,县委研究室事业编制13人。县委办公室实有行政在编在岗25人(含县委领导4人),工勤在编在岗6人,县委研究室实有事业在编在岗18人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位,单位性质是行政机关。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计1324.89万元,支出总计1324.89万元。收支较上年决算数减少482.40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。

    2.收入情况。2021年度收入合计1324.89万元,较上年决算数减少482.40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。其中:财政拨款收入1324.89万元,占收入预算的100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计1324.89万元,支出总计1324.89万元。较上年决算数减少482. 40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。其中:基本支出898.35万元,占67.81%;项目支出426.54万元,占32.19%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是做到了收支平衡。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1324.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各1324.89万元,收支较上年决算数减少482. 40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1324.89万元,收入较上年决算数减少482. 40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1324.89万元,较上年决算数减少482. 40万元,比上年减少26.69%,主要原因是减少了全县党政网络更新专项支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格厉行节约,压缩支出,做到了收支平衡。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出1123.41万元,占84.79%,较年初预算数增加56.26万元,增长5.27%,主要原因是年终决算追加了职工工资正常增长,以及全县党代会专项经费。。

   (2)社会保障与就业支出122.32万元,占9.23%,较年初预算数增加10.11万元,增长9.01%,主要原因是职工工资增长,相应增加了社会保障缴费支出。

   (3)卫生健康支出36.52万元,占2.76%,较年初预算数持平。

   (4)农林水支出2.54万元,占0.19%,较年初预算增加2.54万元,属于脱贫攻坚驻村工作队专项经费。

(5)住房保障支出40.10万元,占3.03%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出898.35万元。其中:人员经费869.64万元,较上年决算数增加了20.96万元,增加2.47%,主要原因是2021年度职工工资正常晋职晋级增加工资部分。公用经费28.71万元,较上年决算数减少,22.58万元,减少44.02%,主要原因是减少了职工下乡补贴。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出情况。

    公务车购置费0万元,本年没有购置公务用车。

    公务车运行维护费42.78万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到基层调研及下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.22万元,减少4.93%,主要原因是尽量减少出车频率,不断降低车辆运维费。较上年支出数减少0.87万元,下降1.99%,主要原因是厉行节约,减少其他公务用车,严格压缩支出。

    公务接待费40.98万元,主要用于接待国家部委,其他省市、本市市级机关主要领导,部分全县脱贫攻坚验收接待,以及其他省市和毗邻区县党政代表团等。费用支出较年初预算数减少59.02万元,下降59.02%,主要原因是严格执行中央八项规定、严格控制接待规格和标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少24.42万元,减少37.34%,主要原因是减少了全县脱贫攻坚专项接待费。

   (二)“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待76批次,2823余人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费145.16元,车均购置费0万元,车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2021年度本部门机关运行经费支出28.71万元,比2020年度减少22.58万元,减少44.02%,主要原因是停发了职工下乡补贴。比年初预算数减少77.12万元,降低72.87%,主要原因是停发了职工下乡补贴。机关运动经费主要用于办公费3.25万元,电费2万元,邮电费5.35万元,其他交通费17.62万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容:按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车3辆,应急保障用车5辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2021年度本部门政府采购支出总额15.65万元,其中:政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金154万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,依法统计为城口县经济社会持续健康发展和民主法治建设提供扎实的数据保障。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况达到预期目标。项目全年预算数为1324.89万元,执行数为1324.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是会议数量、质量、实效和成本都在年初的设定目标内,二是产生的经济、社会、生态和可持续影响效益显著。下一步,本部门将加大对项目的执行力度和监管力度,提高财政资金使用效率。

部门整体绩效自评表

主管

部门

中共城口县委办公室

财政处室

行政和社会保障科

自评总分(分)

98.6

部门

联系人

张昌军

联系电话

023-59221319

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

831.98

1324.89

1324.89

100

20

20

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以“办文、办会、办事”为工作职责,以“综合、协调、服务”为工作职能,以“运转有序、协调有力、服务到位”为工作目标,立足围绕中心、服务大局,扎实做好“三服务”各项工作。

以“办文、办会、办事”为工作职责,以“综合、协调、服务”为工作职能,以“运转有序、协调有力、服务到位”为工作目标,立足围绕中心、服务大局,扎实做好“三服务”各项工作。

始终坚持党委办公室政治机关属性,坚持不懈落实总书记“五个坚持”指示精神,紧扣县委中心工作,在参谋助手、督查督办、党委信息、深化改革、机要保密、调查研究、政务接待、档案管理等方面持续用力,创新工作方法,全力做好服务发展、服务决策、服务落实,不断提升“三服务”工作能力和水平,打造让县委放心、让人民群众满意的模范机关。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

预算执行序时进度

%

共性指标

0

100

100

100

20

20

说明

一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

统计抽样调查

项目

编码

自评

总分

(分)

98.6

主管

部门

中共城口县委办公室

财政

处室

行政和社会保障科

项目

联系人

张昌军

联系电话

023-59221319

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

424

426.54

426.54

100

10

10

其中:

县级支出

424

426.54

426.54

100

10

10

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

以“办文、办会、办事”为工作职责,以“综合、协调、服务”为工作职能,以“运转有序、协调有力、服务到位”为工作目标,立足围绕中心、服务大局,扎实做好“三服务”各项工作。

今年以来,筹备召开县委全委会2次、县委常委会39次、其他抓贯彻落实的系列重要会议65次。起草、把关和整理县委重要文件100余份、领导讲话120余篇。召开县委深改委(领导小组)会议2次,承接市级重点改革任务80项,明确县级重点改革任务79项,向市委改革办报送改革简报7篇,改革要情4篇,中央媒体宣传报道城口改革经验8次,岚天乡农村“三变”改革被农业农村部官网作为优秀改革工作案例进行刊载。100周年座谈会等重大活动和政务接待工作共30批次,统筹县党政代表团赴县外学习、考察、调研9次,召开保密专项工作会、安可项目推进会等会议6次,积极参加全市保密知识竞赛活动,对全县保密“三员”、新任公务员、退役士兵开展保密培训800余人次,开展保密专项执法检查30余次,保持全县泄密事件零发生,陪同县委领导深入乡镇街道、村社区、机关单位、企业调研108天(次),形成交办清单事项44批次。制定落实《加强信息工作的七项机制》《2021年信息工作考核方案》,编发《要情参阅》21期、《工作情况交流》4期、《常委工作动态》44期,向市委办公厅上报各类信息565条,圆满完成全年各项工作任务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

群众满意率

%

满意度

0

100

99.8

99.8

20

19.96

说明

2.绩效自评报告或案例

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配

指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

中共城口县委办公室:023-59221319


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