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  • [ 索引号 ] 11500229768897513R/2026-00008
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县左岚乡人民政府
  • [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
  • [ 成文日期 ] 2026-02-12
  • [ 发布日期 ] 2026-02-12
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

左岚乡产业发展服务中心 2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

  • 日期:2026-02-12
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左岚乡产业发展服务中心

2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

一、2025年度预算执行情况

2025党委的统一领导下,在人大的监督下,在县财政局的指导下,上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向财政坚持依法理财、科学理财、为民理财,服务保障乡党委工作部署,认真落实人大预算决议,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作,持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控,推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。

(一)2025年一般公共预算执行情况

收入项目执行情况。2025左岚乡一般公共预算财政拨款收入102.51万元,其中年初预算97.83万元,调整预算追加4.68万元为调整预算数2025年无政府性基金预算财政拨款收入

支出项目执行情况。一般公共预算支出102.51万元2025政府性基金预算财政拨款支出

左岚乡产业发展服务中心2025年决算收支平衡表

单位:万元

执行数

执行数

一般公共预算支出数

政府性基金支出数

102.51

102.51

102.51

0

一、预算收入

102.51

一、预算支出

102.51

102.51

0

一般公共预算收入

102.51

一般公共服务支出

0.15

0.15


政府性基金收入

0


社会保障和就业支出

11.80

11.80


二、上年结转收入


卫生健康支出

3.49

3.49




农林水支出

83.00

83.00




住房保障支出

4.06

4.06




二、结转下年支出




——一般公共服务支出0.15万元。主要用于:公用经费

——社会保障和就业支出11.80万元。主要用于:保障产业发展服务中心人员养老保险、职业年金缴费

——卫生健康支出3.49万元。主要用于:保障产业发展服务中心人员基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费

——农林水支出83.00万元。主要用于:保障产业发展服务中心人员基本支出和公用经费。

——住房保障支出4.06万元。主要用于保障产业发展服务中心人员住房公积金。

)落实人大决议情况

2025年在乡党委、政府的领导下,扎实抓好各项财政工作。

1.抓好各项资金的统筹整合,全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点,调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能,调整财政支出结构,树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,让资金优先保障运转。是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。

2.化财政监督管理职能,严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,加强预算编制、执行、监督的全过程管理,提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设,健全内控制度,把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容,结合上级主管部门的要求,对照开展自查工作。

二、2026年预算草案

2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调,抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作,坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子,让群众过稳日子,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,尽力而为、量力而行,逐步提高保障和改善民生水平。

(一)2026年一般公共预算收入草案

2026年财政预算收入总计125.17万元

左岚乡产业发展服务中心2026预算算收支平衡表

单位:万元

125.17

125.17

一、预算收入

125.17

一、预算支出

102.51

一般公共预算收入

125.17

社会保障和就业支出

14.95

政府性基金收入

0


卫生健康支出

4.54

二、上年结转收入


农林水支出

100.39



住房保障支出

5.29





分支出功能科目安排如下:

——社会保障和就业支出预算14.95万元。

——卫生健康支出预算4.54万元。

——农林水支出预算100.39万元。

——住房保障支出预算5.29万元。

三、工作建议

针对2025年财政运行情况,结合我乡实际,2026年我们应该在以下几方面加强:

1.强化监督管理,规范财务运行。进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查,规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革,加大村级财务监督力度,加强巡查整改情况的检查,加强专项资金监督管理,确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改,加强对单位、村级的资金监管力度,保证资金安全。

2.调优支出结构,着力改善民生。强化涉农服务,继续做好全涉农补贴发放村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险,不断提高农村最低生活保障水平,加大困难群体、特困家庭的救助,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。

3.保证基本运转,拉动经济发展。一是财政将在预算中首保障机关职工和村社干部的工资待遇;二是从严控制政府日常开支;三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费,争取有关部门经费,对部分开展的工作在相关部门经费中列支;四是乡域经济社会的发展,离不开项目的投入,项目投资仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此,我乡一方面要按进度推动项目的建设,另一方面要加强与县级部门的沟通,争取项目资金,拉动经济发展。


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