- [ 索引号 ] 11500229768897513R/2026-00007
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县左岚乡人民政府
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 成文日期 ] 2026-02-12
- [ 发布日期 ] 2026-02-12
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
左岚乡便民服务中心 2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告
- 日期:2026-02-12
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左岚乡便民服务中心
2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告
一、2025年度预算执行情况
2025年,在乡党委的统一领导下,在乡人大的监督下,在县财政局的指导下,全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向。全乡财政坚持依法理财、科学理财、为民理财,服务保障乡党委工作部署,认真落实乡人大预算决议,统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作,持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控,推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。
(一)2025年一般公共预算执行情况
收入项目执行情况。2025年左岚乡一般公共预算财政拨款收入48.40万元,其中年初预算41.05万元,调整预算追加7.35万元,为调整预算数,2025年无政府性基金预算财政拨款收入。
支出项目执行情况。一般公共预算支出48.40万元,2025年无政府性基金预算财政拨款支出。
左岚乡便民服务中心2025年决算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
一般公共预算支出数 |
政府性基金支出数 |
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总计 |
48.40 |
总计 |
48.40 |
48.40 |
0 |
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一、预算收入 |
48.40 |
一、预算支出 |
48.40 |
48.40 |
0 |
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一般公共预算收入 |
48.40 |
社会保障和就业支出 |
45.52 |
45.52 |
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政府性基金收入 |
0 |
卫生健康支出 |
1.33 |
1.33 |
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二、上年结转收入 |
住房保障支出 |
1.55 |
1.55 |
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二、结转下年支出 |
——社会保障和就业支出48.40万元。主要用于:保障便民服务中心人员基本支出和公用经费、养老保险、职业年金缴费。
——卫生健康支出1.33万元。主要用于:保障便民服务中心人员基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。
——住房保障支出1.55万元。主要用于:保障便民服务中心人员住房公积金。
(二)落实乡人大决议情况
2025年在乡党委、政府的领导下,扎实抓好各项财政工作。
1.抓好各项资金的统筹整合,全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点,调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能,调整财政支出结构,树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,让资金优先保障运转。二是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2025年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。
2.强化财政监督管理职能,严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》,加强预算编制、执行、监督的全过程管理,提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设,健全内控制度,把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容,结合上级主管部门的要求,对照开展自查工作。
二、2026年预算草案
2026年我们将坚持稳中求进的工作总基调,抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作,坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子,让群众过稳日子,不断优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,尽力而为、量力而行,逐步提高保障和改善民生水平。
(一)2026年一般公共预算收入草案
2026年财政预算收入总计51.57万元。
左岚乡便民服务中心2026年预算算收支平衡表
单位:万元
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收入 |
支出 | ||
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总计 |
51.57 |
总计 |
51.57 |
|
一、预算收入 |
51.57 |
一、预算支出 |
51.57 |
|
一般公共预算收入 |
51.57 |
社会保障和就业支出 |
47.15 |
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政府性基金收入 |
0 |
卫生健康支出 |
2.10 |
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二、上年结转收入 |
住房保障支出 |
2.45 | |
分支出功能科目安排如下:
—— 社会保障和就业支出预算47.15万元。
—— 卫生健康支出预算2.10万元。
—— 住房保障支出预算2.45万元。
三、工作建议
针对2025年财政运行情况,结合我乡实际,2026年我们应该在以下几方面加强:
1.强化监督管理,规范财务运行。进一步加强制度建设,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制,坚持事前、事中和事后监督相结合,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查,规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革,加大村级财务监督力度,加强巡查整改情况的检查,加强专项资金监督管理,确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改,加强对单位、村级的资金监管力度,保证资金安全。
2.调优支出结构,着力改善民生。强化涉农服务,继续做好全乡涉农补贴发放,村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险,不断提高农村最低生活保障水平,加大困难群体、特困家庭的救助,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村。
3.保证基本运转,拉动经济发展。一是财政将在预算中首先保障机关职工和村社干部的工资待遇;二是从严控制政府日常开支;三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费,争取有关部门经费,对部分开展的工作在相关部门经费中列支;四是乡域经济社会的发展,离不开项目的投入,项目投资仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此,我乡一方面要按进度推动项目的建设,另一方面要加强与县级部门的沟通,争取项目资金,拉动经济发展。
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