您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开

[ 索引号 ] 11500229733941107R/2025-00038 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县沿河乡人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-21 [ 发布日期 ] 2025-03-21

城口县沿河乡人民政府2025年度预算公开

城口县沿河乡2025年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务。具体职责为:

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,发展壮大农村经济,指导农民大力发展产业,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村居(社区)财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施、农田水利和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)单位构成

1.机构情况:2025年本单位共有5个内设机构,分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;下属5各事业站所,分别为:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心

2.人员情况(包括当年变动情况及原因):根据2024年12月工资统发数据,本单位在职职工30人,其中:政府机关在职职工13人、工勤1人,事业单位在职人员16人。

基层治理综合指挥室:主要负责文秘、档案、机要保密、文电会务、政务公开、综合协调、后勤保障、政务监督、数字重庆建设等工作,负责基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度工作。

经济发展办公室:主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、商务、旅游等方面职责。

党的建设办公室:主要负责党的建设、宣传统战、纪检监察、党风廉政、意识形态、精神文明、民族宗教、机构编制、干部人事、武装、人大、政协、群团等工

生服务办公室:主要负责民政、教育、文化、旅游、体育、劳动就业、社会保障、社会救助、残疾、老龄、退役军人服务、物业管理等工作。

平安法治办公室:主要负责社会治安综合治理、监管执法、安全生产、消防、应急管理、信访、司法、人民调解、防范和处理邪教、市场监管、规划自然资源等工作。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入978.59万元,比2024年增加86.7万元。其中:基本支出772.48万元,比2024年增加96.14万元,主要原因是人员增加,主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出206.11万元,比2024年减少9.44万元,主要原因是项目减少

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年政府性基金预算收支相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.2万元,比2024年减少0.1万元。其中:公务接待费4.9万元,比2024年增加2.3万元;公务用车运行维护费5.3万元,比2024年减少2.4万元;主要原因是严格单位公车管理制度,鼓励职工自行下村,节省工程开支。同时,由于开通扁桶峡招待费用有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费772.28万元,比上年减少119.61万元,主要原因为是构建节约型机关,各项开支预算有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总数1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款978.59万元。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式。

部门预算公开联系人:李星亮联系方式: 023-59501500


扫一扫在手机打开当前页