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[ 索引号 ] 11500229771799375D/2023-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县修齐镇人民政府
[ 成文日期 ] 2023-10-08 [ 发布日期 ] 2023-10-26

城口县修齐镇2022年财政决算公开

城口县修齐2022财政决算报告

一、单位基本情况

(一)职能职责。城口县修齐镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有:

1.坚决贯彻党的路线、方针和政策,执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议,并报告执行预决算情况。

2.负责制订本镇政府年度工作计划、工作总结,领导小组及分工安排和各项政府运行制度。

3.加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,编制并执行财政预决算。

4.履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。

5.教育和管理职能。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚,抓好领导班子建设和村委会班子建设。

6.维稳监督职能。加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性事件,调解和处理好各种利益矛盾和纠

7.统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作,促进农村经济发展。

(二)机构设置。城口县修齐镇人民政府内设机构数9个。即党政办公室党群办公室经济发展办公室、财政办公室民政和社会事务办公室规划建设管理环保办公室平安建设办公室应急管理办公室、乡村振兴工作办公室。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队(综合行政执法办公室)

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入修齐镇2022年度决算编制的二级预算

(四)机构改革情况。

二、决算情况说明

一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2808.34万元,支出总计2808.34万元。收支较上年决算数2849.99万元减少41.65万元下降1.46%,主要原因是本年工资待遇等资金较去年减少

2.收入情况。2022度收入合计2808.34万元,较上年决算数2849.99万元减少41.65万元下降1.46%,主要原因本年工资待遇等资金较去年减少本年收入中财政拨款收入2849.99万元,占100.00%

3.支出情况。2022度收入合计2808.34万元,较上年决算数2849.99万元减少41.65万元下降1.46%,主要原因本年工资待遇等资金较去年减少。其中:基本支出1211.43万元,占42.51%;项目支出1596.91元,占57.49%

4.结转结余情况。2022度年末无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收支总计2808.34万元。与2021年相比,财政拨款收支总计各较上年决算数2849.99万元减少41.65万元下降1.46%,主要原因本年工资待遇等资金较去年减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2022度一般公共预算财政拨款收入2793.09万元,较上年决算数2795.93万元减少2.84万元,减少0.1%变化不大2022年初预算2287.98万元,追加预算增加505.11万元,增长22.08%主要原因是项目预算增加年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2793.09万元,较上年决算数2795.93万元减少2.84万元,减少0.1%。变化不大。2022年初预算支出2287.98万元,年中增加支出505.11万元,增长23.75%。主要原因是项目支出有所增加。

3.结转结余情况。2022度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。修齐镇2022度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支677.4万元,占24.12%,较年初预算数减少91.16万元,下降11.86%,主要原因是人员预算减少。

2)文化旅游体育与传媒支出24.5万元,占0.87%,较年初预算数不变

3)社会保障与就业支出276.97万元,占9.84%,较年初预算数减少9.66万元,下降3.37%,主要原因是人员预算减少,导致社保等相关数据减少。

4)卫生健康支出52.89万元,占1.88%,较年初预算数减少0.81万元,下降1.5%,主要原因是职工保险预算减少。

5)城乡社区支出33.52万元,占1.19%,较年初预算数增加4.24万元,增长14.48%,主要原因是国省道桥隧检测项目支出增加。

6)农林水支出1653.3万元,占58.64%,较年初预算数增加605.17万元,增长57.74%,主要原因是年中增加产业到户扶持老腊肉原材料产业提升示范基地、农村户厕改造、农村环境整治垃圾分类、仁桥村集体经济试点等项目支出

7)灾害防治及应急管理支出19.66万元,占0.7%,较年初预算数减少2.28万元,下降10.39%,主要原因是下半年项目支出减少

8)住房保障支出59.5万元,占2.12%,较年初预算数无增加

9其他支出10.59万元,占0.38%,较年初预算数减少51.41万元,下降82.92%,主要原因是年中增加项目支出减少

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022度一般公共财政拨款基本支出1211.43万元。其中:人员经费1073.87万元,较上年决算数减少258.3万元,减少19.39%,主要原因是2022年人员待遇未清算人员待遇,未发放年终绩效等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费137.56万元,较上年决算数增加16.61万元,增加13.73%,主要原因是年中增加困难乡镇运转支出。公用经费用途主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  修齐镇2022政府性基金收15.25万元2021年减少38.81万元,减少71.79%主要原因是本年项目收入预算下达资金较2021年减少。

    修齐镇2022度政府性基金支出主要用于以下几个方面:

1城乡社区支出4.66万元,30.56%,较年初预算数增加4.66万元,主要原因是国省道桥隧检测项目支出增加。

2其他支出10.59万元,69.44%,较年初预算数减少51.41万元,主要原因是2022年其他支出减少。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022三公经费支出共计2.69万元,较年初预算数减少0.36万元,下降11.8%较上年支出数减少1.36万元,下降33.58%。较年初预算增加的主要原因是年初下达三公经费较少,预算不足。上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费二是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访

(二)三公经费分项支出情况

修齐镇2022度未发生因公出国(境)支出。与年初预算、上年决算保持一致。

修齐镇2022公务用车运行维护费用支出1.32万元主要用于县内因公出行、安全生产监管、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。年初预算减少0.23万元,基本持平;较上年支出数增加0.55万元,增长71.43%主要原因是油费上升,项目增多,公车出行需求增加。                                                 

修齐镇2022年度公务接待费1.37万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数增加1.37万元,主要原因是年初下达公务接待费,预算不足;较上年支出数减少1.92万元,下降58.36%主要原因是修齐镇认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)三公经费实物量情况

2022修齐镇因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022修齐镇人均接待费22.83元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2022修齐镇机关运行经费支出137.56万元,机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加16.61万元,增加13.73%,主要原因是全年工作任务繁重,开支增多

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元,与上年持平

(二)国有资产占用情况说明。截至20221231日,修齐镇共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2022度我单位发生政府采购事项28.82万元

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,修齐镇人民政府对部门整体和35个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金1450.29万元,从评价情况来看,所有项目完成情况优良

(二)绩效自评结果

城口县2022修齐垃圾分类基础设施建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提升辖区群众生产生活的环境,提升乡村旅游品质,促进农文旅融合发展。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

修齐镇人民政府

财政处室

预算科、农业农村科

自评总分(分)

95

部门

联系人

规划建设管理环保办公室

联系电话

59280550

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

2349.98

458.36

2808.34

100

100%

50

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

1.实施基础设施建设,便于群众出行,提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为,健全科学的决策、建设和监督管理制度,提高政府项目运行效益。

1.贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。2.精准发力,落实精准扶贫推进工作;加强项目建设,促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设;

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

执行序时进度

%

=

12

0

12

100

20

20

保障工作运转率

%

=

95

3

98

98

30

29

经费拨付率

%

=

100

0

100

100

30

30

服务对象满意度

%

=

95

3

98

100

20

20

说明



一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

城口县2022年修齐镇垃圾分类基础设施建设项目

项目

编码


自评

总分

(分)

94

主管

部门

修齐

财政

处室

项目办

项目

联系人

项目办

联系电话

59280550

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

100

0

100

100

10

100

其中:

县级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.配套完善全镇4个垃圾分拣中心(东河村、茶丰村、枇杷村、石景社区)基础设施。

2.配套完善茶丰村垃圾中转站基础设施,拆除石景社区垃圾中转站。

3.配套240L分类塑料垃圾桶600个,场镇果皮垃圾箱5个,配套部分垃圾桶底座或分类宣传栏。具体以实施方案为准

提升辖区群众生产生活的环境,提升乡村旅游品质,促进农文旅融合发展。

提升辖区群众生产生活的环境,提升乡村旅游品质,促进农文旅融合发展。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

垃圾分拣中心建设个数

4

0

4

100

20

20

预算执行率

%

90

0

100

100

20

20

社会效益提升


定性

提升


提升

80

15

12

受益群众满意度

%

90

0

90

90

20

18

资金公示率

%

90

0

95

90

15

14

说明


       2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

修齐镇决算公开信息反馈和联系方式:修齐镇人民政府023-59260001


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