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  • [ 索引号 ] 11500229MB16544529/2026-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县医疗保障局
  • [ 主题分类 ] 财政
  • [ 成文日期 ] 2026-02-06
  • [ 发布日期 ] 2026-02-06
  • [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
  • [ 有效性 ] 有效

城口县医疗保障局2026年部门预算公开

  • 日期:2026-02-06
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗

保障制度的法律法规、政策、规划和标准,加强医疗保险政策宣

传。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障

基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付改革。

3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区

域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施

等医保目录和支付标准。

5.监督管理全县两定医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服

务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动建立医保支付医

药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会

医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策,监督管

理医院对药品、医用耗材的招标采购,指导药品、医药耗材的招

标采购平台建设。

7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医

疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违

规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移

接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

城口县医疗保障局单位内设10个机构室,分别是综合科、参保服务科、费用审核科、医疗救助科、稽核管理科、基金核算科、办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。下属个二级预算单位,分别是城口县医疗保障局(本级)、城口县医疗保障服务中心、城口县医药采购管理服务中心

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年初预算1082.49万元,其中:一般公共预算拨款1082.49万元政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算收入0万元事业收入0万元事业单位经营收入0万元其他收入0万元。收入较2025年增加289.89万元,主要原因是医疗服务与保障能力提升资金本年度增加269.43万元、基本工资增加18.3万元、公务员基础绩效奖增加5.93万元、2026年增加了补缴2022年度住房公积金4.39万元、运转补助新增4.6万元、乡村振兴驻乡驻村工作队生活补助及乡镇工作补贴新增3.42万元、党建经费新增0.38万元、工会经费新增0.04万元、福利费新增0.36万元、公用经费新增1.40万元等,医保网络运行经费减少7.2万元、城乡居民合作医疗经费减少13.5万元等

(二)支出预算:2026年初预算数1082.49万元,其中:一般公共服务支出预算2.42万元教育支出预算0万元社会保障和就业支出预算110.09万元卫生健康支出预算921.22万元住房保障支出预算45.34万元农林水支出3.42万元。支出预算较2025年增加289.89万元,主要是基本支出预算增加 37.74万元项目支出预算增加252.15万元。

三、部门预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入1082.49万元,一般公共预算财政拨款支出1082.49万元,比2025年增加289.89万元。其中:基本支出649.64万元2025年增加37.74万元,主要原因是基本工资增加18.3万元、公务员基础绩效奖增加5.93万元、2026补缴2022年度住房公积金增加4.39万元、运转补助新增4.6万元、党建经费新增0.38万元、工会经费新增0.05万元、福利费新增0.36万元、公用经费新增1.4万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出432.85万元,比2025年增加252.15万元,主要原因是疗服务与保障能力提升资金本年度增加269.43万元乡村振兴驻乡驻村工作队生活补助及乡镇工作补贴新增3.42万元,医保网络运行经费减少7.2万元、城乡居民合作医疗经费减少13.5万元,主要用于医保公共服务标准化、规范化能力建设,驻村工作队员的生活补助和乡镇工作补贴等重点工作。

2026政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出万元,比2025年增加0万元,城口县医疗保障局2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算 0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员;公务接待费1.5万元,比2025年减少0万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神及《县医保局落实“过紧日子”要求八项举措》,厉行节俭,打紧开支;公务用车运行维护费2.5万元,比2025年减少0  万元,主要原因是按照财政预算标准执行;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是2025年度本单位无公务用车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026一般公共预算财政拨款运行经费   85.78万元,比上年增加6.78万元,主要原因为运转补助新增4.6万元、公用经费新增1.40万元、党建经费新增0.38万元、工会经费新增0.04万元、福利费新增0.36万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.44万元:政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购万元:政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款432.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张钰林  联系方式:17338647688


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