- [ 索引号 ] 11500229MB16544529/2026-00001
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县医疗保障局
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 成文日期 ] 2026-02-06
- [ 发布日期 ] 2026-02-06
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 有效性 ] 有效
城口县医疗保障局(本级)2026年部门预算公开
- 日期:2026-02-06
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一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,加强医疗保险政策宣传。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付改革。
3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.监督管理全县两定医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会 医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策,监督管理医院对药品、医用耗材的招标采购,指导药品、医药耗材的招标采购平台建设。
7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成
城口县医疗保障局(本级)内设4个机构科室,分别是办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。下属0个二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数 624.91万元,其中:一般公共预算拨款 624.91万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、其他收入 0万元。收入较2025年增加 226.93万元,主要原因是医疗服务与保障能力提升资金本年度增加269.43万元、医保网络运行经费减少7.2万元、城乡居民合作医疗经费减少13.5万元、2026年减少了2025年清算的2023年公务员年度考核奖9.41万元、公务员基础绩效奖减少4.34万元、规范性津补贴减少3.95万元、运转补助减少2.3万元、运转补助减少0.7万元等等。
(二)支出预算:2026年年初预算数 624.91万元,其中:一般公共服务支出预算0.72 万元、教育支出预算 0万元、社会保障和就业支出预算29.80 万元、卫生健康支出预算 577.23万元、住房保障支出预算17.16 万元。支出预算较2025年增加 226.93万元,主要是基本支出预算减少21.80万元,项目支出预算增加 248.73万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入624.91万元,一般公共预算财政拨款支出624.91万元,比2025年增加226.93万元。其中:基本支出195.48万元,比2025年减少21.8万元,主要原因是2026年减少了2025年清算的2023年公务员年度考核奖9.41万元、公务员基础绩效奖减少4.34万元,规范性津补贴减少3.95万元、运转补助减少2.3万元、运转补助减少0.7万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出429.43万元,比2025年增加248.73万元,主要原因是医疗服务与保障能力提升资金本年度增加269.43万元、医保网络运行经费减少7.2万元、城乡居民合作医疗经费减少13.5万元。主要用于医保公共服务标准化重点工作。
2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 万元,比2025年增加0万元,主要原因是城口县医疗保障局本级2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员;公务接待费1.5万元,比2025年减少0万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神及《县医保局落实“过紧日子”要求八项举措》,厉行节俭,打紧开支;公务用车运行维护费2.5万元,比2025年减少0万元,主要原因是按照财政预算标准执行;公务用车购置0万元,比2025年减少0万元;主要原因是2026年度无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 25.08万元,比上年减少3.05万元,主要原因为运转补助减少2.3万元 、公用经费减少0.7万元等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.44万元:政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购万元:政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款429.43万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张钰林 联系方式:17338647688
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