[ 索引号 ] | 115002295656062291/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 城口县信访办公室 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-05 | [ 发布日期 ] | 2025-02-05 |
城口县信访办公室2025年部门预算公开(群众服务中心)
城口县群众服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻党的路线、方针政策和有关群众工作的法律法规,制定本县加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施。
2.负责综合管理全县群众工作,指导协调全县各乡镇(街道)、各部门认真开展群众工作,并对群众工作和信访工作开展情况进行监督检查,切实解决好涉及群众切身利益的问题。
3.组织排查和化解人民内部矛盾。
4.开展调查研究,真实反映社情民意,为领导当好参谋助手。
5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。
6.组织协调党员干部、人大代表、政协委员深入群众,开展群众工作。
7.负责协调和督办县委书记热线电话、县长公开电话、公共信息服务平台的受理情况。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)单位构成
城口县群众服务中心属于公益一类事业单位,与信访办合署办公,财政全额拨款,核定事业编制12名,管理七级1名,管理八级2名,管理九级9名,内设4个职能科室,分别是:综合科、办信科(挂复查复核科牌子)、接访科、信访稳定协调科,内设机构领导职数按一名配备。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数 256.5万元,其中:一般公共预算拨款 256.5万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万。收入较2024年增加159.7万元,主要是因为机构调整,把以前的县信访网络管理中心工作人员调整到县群众服务中心导致人员经费拨款增加 。
(二)支出预算:2025年年初预算数256.5万元,其中:一般公共服务支出预算206.92万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算30.19万元,卫生健康支出预算8.96元,住房保障支出预算10.44万元。支出预算较2024年增加159.7万元,主要是因为两个事业单位合并导致各项支出都增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入256.5万元,一般公共预算财政拨款支出 256.5万元,比2024年增加159.7万元。其中:基本支出256.5万元,比2024年增加159.7万元,主要原因是机构调整,把以前的县信访网络管理中心工作人员调整到县群众服务中心导致人员经费拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0万元。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年一样。城口县群众服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0万元,与2024年相同。其中:因公出国(境)费用 0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要原因是三公经费是从县信访办公室列支的。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 256.5万元,比上年增加159.7万元,主要原因是机构调整,把以前的县信访网络管理中心工作人员调整到县群众服务中心导致人员经费拨款增加。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属事业中心无公务用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐巧 联系方式: 023-59222332