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[ 索引号 ] 11500229MB1970703J/2022-00135 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县卫生健康委员会
[ 成文日期 ] 2022-10-26 [ 发布日期 ] 2022-10-26

城口县蓼子乡卫生院2021年度部门决算公开

重庆市城口县蓼子乡卫生院2021年度部门决算情况说明

  (一)职能职责。

   我院是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构,城口县新型农村合作医疗定点医疗机构,城乡困难群众大病医疗救助定点机构,城乡居民医疗保险定点机构。

  (二)机构设置。

   本单位现有职工18人,其中临聘8人,执业医师3名,执业助理医师3名,执业护士5名,床位19张。具有大专及以上学历者10人,设有内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防保健科等科室,配备有大型的DR---X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动电解质分析器、动态心电图、远程心电图等先进的医疗诊断设备

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计504.41万元,支出总计504.41万元。收支较上年决算数增加69.96万元、增长16.1%,主要原因是工岗位晋升、薪级晋升增资。本部分的收入包括一般公共预算财政拨款216.06万元、政府性基金预算财政拨款0万元、事业收入272.32万元、其他收入16.03万元,年初结转和结余0万元,合计收入504.41万元

  2.收入情况。2021年度收入合计504.41万元,较上年决算数增加77.46万元,增长18.1%,主要原因是一是人员薪级晋升、岗位晋升增资,二是事业收入较上年有所增加。其中:财政拨款收入216.06万元,占42.8%;事业收入272.32万元,占54%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入16.03万元,占3.2%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计504.41万元,较上年决算数增加72.96万元,增长16.9%,主要原因是财政拨款减少。其中:基本支出404.48万元,占80.2%;项目支出99.94万元,占19.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是本年度无新增项目拨款。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计216.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加11.11万元,增长5.4%。主要原因是在职人员岗位晋升、薪级晋升增资,基本公共卫生项目经费的增加

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入216.06万元,较上年决算数增加21.61万元,增长11.1%。主要原因是在职人员岗位晋升、薪级晋升增资,基本公共卫生项目经费的增加。较年初预算数增加91.74万元,增长73.8%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费、预算调整、及财政拨的项目款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出216.06万元,较上年决算数增加17.11万元,增长8.6%。主要原因是在职人员岗位晋升、薪级晋升增资较年初预算数增加91.74万元,增长73.8%。主要原因是年中预算调整,养老保险职业年金按规定通过使用以及行政事业项目财政拨款。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是2021年专项支出,年末结转减少。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出0.58万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (2)社会保障与就业支出24.64万元,占11.4%,较年初预算数增加1.20万元,增长5.1%,主要原因是人员增资导致五险一金缴费基数增加。

  (3)卫生健康支出183.13万元,占84.8%,较年初预算数增加90.55万元,增长97.8%,主要原因是人员经费及基本公共卫生项目经费的增加。

  (4)住房保障支出7.72万元,占3.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出133.52万元。其中:人员经费126.58万元,较上年决算数增加7.41万元,增长6.2%,主要原因是员岗位、薪级晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资29.80万元、津贴补贴8.40万元、绩效工资44.74万元、社会保障缴费22.44万元、住房公积金7.72万元、对家庭和个人补助13.49万元。公用经费6.93万元,较上年决算数减少8.14万元,下降54%,主要原因是主要原因办公费、印刷费、手续费、水电费减少。公用经费用途主要包括办公费5.58万元、工会经费0.77万元、福利费0.58万元。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是本年无疫情防控一次性核增绩效拨款。年支出0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是本年无疫情防控一次性核增绩效拨款

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

  (三)“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体绩效开展了自评,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

县卫生健康委

财政处室

行社科

自评总分(分)

95

部门

联系人

张宗淋

联系电话

15923835745

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

124.31

216.06

216.06

100

20

20

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。

完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。

已完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

基本医疗服务考核情况

优/良/中/差

定性指标

90

20

18

国家基本公共卫生服务项目实施率

%

定量指标

100%

100%

100%

90

20

18

主管部门考核达标率

好/较/一般

定性指标

较好

90

10

9

基本药物制度执行率

%

定量指标

100

10

10

党建工作完成率

%

定量指标

100%

100%

100%

100

10

10

医院安全生产达标率

%

定量指标

100%

100%

100%

100

10

10

说明


项目绩效自评表

项目

名称

城口县蓼子乡卫生院公共卫生项目经费

项目

编码

21004

自评

总分

(分)

98

主管

部门

城口县卫生健康委员会

财政

处室

财务室

项目

联系人

张宗淋

联系电话

15923835745

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

99.93

99.93

99.93

100

20

20

其中:

县级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在辖区内实施公共卫生服务

已完成上级要求在辖区开展基本公共卫生服务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

慢病管理

%

定量指标

100%

100%

100%

90

20

18

传染病管理

%

定量指标

100%

100%

100%

100

20

20

孕产妇及儿童管理

%

定量指标

100%

100%

100%

100

20

20

重大公共卫生

%

定量指标

100%

100%

100%

90

20

18

说明



  2.绩效自评报告或案例。

无。

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

  (三)重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59291085

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