您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开

[ 索引号 ] 11500229MB18104007/2025-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 发布日期 ] 2025-02-05

城口县旅游景区服务中心2025年单位预算情况说明

     一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责A级旅游景区内宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律法规、规章和方针政策的事务性工作。 

2.负责指导A级旅游景区实施旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。  

3.负责A级旅游景区内基础设施、服务设施、公共设施 维护和管理提供支撑服务;协助实施旅游景区宣传营销战略和相关政策措施。

4.负责A级旅游景区咨询、释疑、资料发放、信息发布等服务工作;负责协助受理游客投诉,协调处理各种游客纠纷。

5.负责指导A级旅游景区组织实施的各项管理制度的事务性工作,负责为景区内旅游资源保护提供支撑服务。

(二)单位构成

本单位事业编制8名。领导职数2名,即:主任1 名,副主任1 名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数192.49万元,其中:一般公共预算拨款192.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加69.53万元,主要人员经费拨款增加69.53万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数192.49万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,文化旅游体育与传媒支出155.54万元,社会保障和就业支出预算22.56万元,卫生健康支出预算6.65万元,住房保障支出预算7.74万元。支出预算较2024年增加69.53万元,主要是基本支出预算增加69.53万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入192.49万元,一般公共预算财政拨款支出192.49万元,比2024年增加69.53万元。其中:基本支出69.53万元,比2024年增加69.53万元,主要原因是增加了超额绩效、运转补助等经费预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算2.5万元,比2024年增加2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)计划;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2.5万元,比2024年增加2.5万元,主要原因是本单位本年度增加公务用车一辆;公务用车购置费0万元,与2024年持平;主要原因是本年度无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:程傢   联系方式:023-59222350


扫一扫在手机打开当前页