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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县统计局
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 发布日期 ] 2025-02-05

统计局(本级)2025年部门预算情况说明

城口县统计局(本级)

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、承担组织领导和管理协调全县统计工作职能,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家和市上统计制度、统计标准、发展规划;制定并组织实施县级统计调查制度、统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导乡镇、街道、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。

4、按照市统计局及县委、县政府的统一要求,会同有关部门拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5、按照全市国民经济核算制度和全市投入产出调查要求,核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇、街道、部门的考核评价工作。

9、制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10、协助乡镇、街道、部门管理统计工作人员;促进全县统计人员队伍建设;会同有关部门组织管理全县统计资格考核、职务评聘、从业资格评定等工作。

11、组织指导全县统计科学研究和统计工作合作交流。

12、承担应急救援相关职责。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

县统计局内设四科一室,分别是办公室、核算监测科、工业投资科、农经科、普查法规科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数351.82万元,其中:一般公共预算拨款351.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较2024年增加61.69万元,主要是一般公共预算拨款增加61.69万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数351.82万元,其中:一般公共服务支出预算266.31万,社会保障和就业支出预算55.63万元,卫生健康支出预算13.03万元,住房保障支出预算16.87万元。支出预算较2024年增加61.69万元,主要是基本支出预算增加25.04万元,项目支出预算增加36.65万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入351.82万元,一般公共预算财政拨款支出351.82万元,比2024年增加61.69万元。其中:基本支出276.65万元,比2024年增加25.04万元,主要原因是一般公共服务支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出75.17万元,比2024年增加36.65万元,主要原因是第五次经济普查项目预算增加,主要用于城口县住户收支与生活状况调查、劳动力调查、脱贫成效跟踪监测、畜禽监测抽样调查、农产品抽样调查、城口县1%人口抽样调查、城口县第五次全国经济普查等重点工作。。

城口县统计局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算4.64万元,比2024年减少0.36万元。其中:因公出国(境)费用0万元,于2024年持平,主要原因是本年度未安排公务出国活动;公务接待费0.1万元,比2024年减少2.4万元,主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求,厉行节俭;公务用车运行维护费4.54万元,比2024年增加2.04万元,主要原因是公车运行年限越长,维护成本越高;公务用车购置费0万元,与2024年持平;主要原因是本年度未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   31.56万元,比上年增加11.33万元,主要原因为商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.22万元:政府采购货物预算4.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.22万元:政府采购货物预算4.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款75.17万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴晓瑀联系方式:023-59222146


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