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[ 索引号 ] 11500229711623394U/2025-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县司法局
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 发布日期 ] 2025-02-05

城口县司法局--2025年部门预算公开

一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县司法局为城口县政府工作部门,主要职能:1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2.负责县政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件,承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责城口县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问的指导和协调,承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。5.指导、监督刑罚执行、改造罪犯,指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位内设11个职能科室,分别是:办公室、中共城口县委全面依法治县委员会办公室秘书处、法治调研监督科、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议与行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务与律师管理科、政治处。下属一个事业单位,城口县法律援助中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1606.71万元,其中:一般公共预算拨款1606.71万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较2024年增加86.34万元,主要是公共安全支出经费拨款增加75.24万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1606.71万元,其中:一般公共服务支出预算3.92万元,公共安全支出预算1295.01万元,社会保障和就业支出预算176.66万元,卫生健康支出预算56.71万元,住房保障支出预算74.42万元。支出预算较2024年增加86.34万元,主要是基本支出预算增加209.72万元,项目支出预算减少123.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1606.71万元,一般公共预算财政拨款支出1606.71万元,比2024年增加86.34万元。其中:基本支出1306.71万元,比2024年增加209.72万元,主要原因是单位在职人数较上年有所增加、职工工资福利上涨和2025年新增临聘人员工资项目44万元等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出300万元,比2024年减少123.38万元,主要原因是2025年未将2024年结转的项目资金纳入年初预算,而2024年将2023年的项目结转纳入了年初预算,主要用于基层司法业务、普法宣传、社区矫正、公共法律服务、法治建设等重点工作。

城口县司法局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算14万元,与2024年相比无变化。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2024年相比无变化;公务接待费6万元,与2024年相比无变化;公务用车运行维护费8万元,与2024年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费152.60万元,比上年增加67.19万元,主要原因是2025年在职人员公用经费由1.5万元/人上调到3万元/人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29.38万元:政府采购货物预算29.38万元,无政府采购工程预算和政府采购服务预算;其中一般公共预算拨款政府采购29.38万元:政府采购货物预算29.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1606.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车7辆、应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:费永兰;联系方式:023-59266123


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